V roce 2005 jsme nevyužili společného zdanění. Dle kordinačního výboru na stránkách ministertva financí "181/27.06.07 - Společné zdanění manželů uplatněné formou dodatečného" lze toto napravit.Finanční úřad však tvrdí, že penále by bylo vyší, než případný přeplatek. Nemáte s tím prosím nějakou zkušenost ?
jake penale ? Udelali jste neco spatne? (z pohledu statu)
Podle mne to neni pravda.. Vy jste jen nevyuzili moznosti spolecneho zdaneni, za to nemuzete byt penalizovani!
Taky mi to přijde divné.
Existuje nějaká výhoda ke které se přihlásím pozdě. Maximální věc, co se mi může stát (pokud jsem tedy podal "normální" daňové přiznání) je že mi řeknou, "ať si trhnu nohou", že už je pozdě, ale penále?
,přeplatky byly zúčtovaný v zaměstnán íblockquote,
...takže bylo podáno - prostě jste podepsali každý takový ten růžový papír ve mzdové účtárně - tady to podepište, tady, a tady, tady napište letošní rok, takdy loňský,...
a pokud nebyly žádné jiné zdanitelné příjmy, je vše v pořádku
...jo jasně, jenže nikde nevidím důvod nějaké pokuty/penále. Takže řádné zdaněné bylo podáno a vy byste ho teď chtěli "opravit". Finanční úřad to buď udělá a něco vám vrátí, nebo vás pošle do Prčic, ale nevidím důvod, proč byste měli platit nějakou pokutu.
Jde o procesní ustanovení, které mohou manželé využít. Stačí, aby ten z manželů, kterému vznikne přeplatek na dani požádal finanční úřad o převedení svého přeplatku na dani na daňový nedoplatek druhého z manželů. Žádost je součástí formuláře daňového přiznání (na 4. straně formuláře - který se nachází v příloze č. 5). Správce daně poté uskuteční převod vratitelného přeplatku na dani jednoho z manželů na nedoplatek druhého z manželů ke dni splatnosti daně druhého z manželů. Případného penále z důvodu opožděné úhrady daně se tedy manželé obávat nemusí.
Dobrý den.
1/ Nevím si rady s Přílohou č.2 ke SZM. Máme v SJM pole, které pronajímáme zem. společnosti - tzn. sami zem. výrobu neprovozujeme, z čeho vznikl příjem. Mohu v příl.2 označit křížkem obě varianty /tzn. uplatnit 30% paušál. výdaje a zároveň označit i "Dosáhl jsem příjmů ze SJM" a do kodu v řádku 5 napsat "p" i "s" ?
2/ A ještě jeden dotaz: vloni jsme obdrželi přeplatek daně rovněž ze SZM, tento se, doufám, do příjmů za loňský rok neuvádí (a nezdaňuje), je to tak?
Mnohokrát děkuji za odpověďi.
1/Máte příjem dle §9 a uplatníte 30%. Kod na který se ptáte se týká §10
Pokud příjmy z pronájmu plynou manželům ze společného jmění manželů, zdaňují se jen u jednoho z nich a ten je uvede ve svém DAP
2/přeplatek na dani se nezdaňuje